1.负责与上级主管部门沟通协调;
2.负责健全完善集团公司违规经营投资责任追究工作体系;
3.负责制定集团公司违规经营投资责任追究工作规划、年度计划、总结,定期/不定期向集团公司违规经营投资责任追究领导小组上报工作报告;
4.负责建立维护集团公司违规经营投资责任追究问题台账;
5.负责组织协调集团公司违规经营投资责任追究领导小组办公室协调会;
6.负责对集团公司职能部门、全资及控股公司已初核的问题线索进行复核;
7.负责检查督导职能部门、全资及控股公司线索台账问题处理及整改落实情况;
8.负责核查集团公司违规经营投资责任追究领导小组直接交办问题线索;
9.负责集团公司违规经营投资责任追究领导小组办公室日常工作;
10.负责集团公司全资控股子企业违规经营投资责任追究问题台账备案,并对其问题台账建立维护进行检查督导;
11.负责对集团公司处理问题有异议的受理、复核;
12.负责督导检查全资及控股公司处理问题有异议的复核处理情况;
13.负责集团公司违规经营投资责任追究专项考核;
14.负责配合选聘外部审计、评估或鉴证等中介机构,并负责日常管理;
15.落实上级领导交办的其他工作。